索引号: | dw027-20240329-514675 | 所属主题: | 财政预决算 |
公开责任部门: | 发文日期: | 2024-01-25 |
中共常德市委政法委员会2024年部门预算公开
目 录
第一部分:2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:2024年部门预算公开表
第一部分:2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署,统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
2.组织、协调、指导维护社会稳定的工作,组织、协调重大群体性事件的处置。
3.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
4.支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
5.组织、协调社会管理综合治理工作,推动社会管理综合治理各项措施的落实。
6.组织、推动政法战线的调查研究工作,改革和加强政法工作。
7.协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。
8.组织查处政法系统领导班子、干警中有重大影响的违法违纪案件。
9.指导下级政法委员会的工作。
10.承办市委、市政府和省委政法委员会交办的其他事项。
(二)机构设置
根据市编委办核定,市委政法委内设科室14个,所属事业单位2个,全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室办公室、政治部、研究室、宣传科、政治安全科、国家安全科、综治督导科、维稳指导科、基层社会治理科、执法监督室、涉法涉诉信访科、反邪指导科、法治科、直属机关党委。
所属事业单位:社会治理指挥中心、法制教育中心。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为中共常德市委政法委员会本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即中共常德市委政法委员会本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市委政法委归口管理使用的维护社会稳定、社会治安综合治理、平安建设、铁路护路联防、扫黑除恶等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2024年市委政法委没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2024年年初收入预算数1699.82万元,其中,一般公共预算拨款1699.82万元(经费拨款1699.82万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加64.52万元,增长3.95%,主要是经费拨款增加64.52万元,主要原因是正常的经费预算调增。
(二)支出预算。2024年年初支出预算数1699.82万元,其中,基本支出1268.82万元,项目支出431万元。主要包括一般公共服务1508.59万元,社会保障和就业支出108.73万元,住房保障支出82.5万元。2024年支出预算较上年增加64.52万元,增长3.95%,主要是人员经费增加201.97万元,公用经费增加72.78万元,项目经费减少210.24万元,主要原因是正常的人员经费基数调整增加,压减项目经费。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入1699.82万元,支出包括:一般公共服务1508.59万元,占88.75%;社会保障和就业支出108.73万元,占6.4%;住房保障支出82.5万元,占4.85%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加64.52万元,增长3.95%,主要是人员经费增加201.97万元,公用经费增加72.78万元,项目经费减少210.24万元,主要原因是正常的人员经费基数调整增加,压减项目经费。具体安排情况如下:
(一)基本支出:市委政法委2024年一般公共预算基本支出年初预算数为1699.82万元,其中:人员经费1039.66万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助;公用经费229.16万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:市委政法委2024年一般公共预算项目支出年初预算数为431万元,其中事业运行经费181万元,主要用于维护社会稳定、社会治安综合治理、平安建设、铁路护路联防、见义勇为表彰奖励、网格化及视频联网系统的运行维护等方面;事业发展专项250万元,主要用于涉案财物管理、信访帮扶救助等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市委政法委2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况。2024年市委政法委运行经费预算229.16万元,较上年预算增加72.78万元,增长46.54%。其增加原因为正常的人员经费基数调整增加。
(二)“三公”经费预算情况。2024年市委政法委“三公”经费预算数为18.5万元,其中:公务接待费8万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费10.5万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10.5万元)。2024年“三公”经费预算较上年减少0.31万元,下降1.65%。其减少原因为压减公务接待经费,厉行节约。
(三)一般性支出情况。2024年市委政法委会议费预算8万元,拟召开市委政法委全会、全市扫黑除恶表彰大会等,人数约250人次,主要包含研究全市政法重要工作、扫黑除恶工作等内容;培训费预算5万元,拟开展全市政法系统领导干部集中轮训、全市综治维稳骨干培训班等,人数约450人次,主要内容为集中学习习近平法治思想、政治教育、党风廉政教育、基层社会治理等内容。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况。2024年市委政法委政府采购预算总额199.6万元,其中:货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算199.6万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底,市委政法委共有车辆3台,其中:公务车辆3台,行政执法车辆0台,应急专用车辆3台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。
(六)预算绩效目标说明。本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1699.82万元,其中,基本支出1268.82万元,项目支出431万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表
注:报表中空表表示本部门无相关收支情况。
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